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辦公室風險防控

時間:2023-06-08 10:59:19

開篇:寫作不僅是一種記錄,更是一種創造,它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感,將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇辦公室風險防控,希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友,陪伴您不斷探索和進步。

辦公室風險防控

第1篇

廉潔從業風險防控有效性自我評價報告

時間:2019年一季度

主題:有效防范 明確責任

內容:

一是統一思想、加強領導,廣泛營造廉政風險防控氛圍。辦公室先后組織學習了中石油和渤鉆有關廉政工作文件的規定,學習各級領導的重要講話精神,領會精神實質,自覺把思想統一到加強廉政風險防控管理上來,預防和控制黨員干部失誤,以制度保持黨員干部的清正廉潔,從源頭上預防腐敗;

二是組織領導到位。辦公室成立了以辦公室負責人為成員的廉政風險防控工作小組,負責辦公室廉政風險防控管理工作的組織協調及日常工作,確保組織實施落實到實處,形成了主要領導親自抓、分管科室責任人協助抓的良好氛圍;明確崗位,深入查找,健全機制,確保重點崗位、核心業務、重點部位等關鍵環節廉政制度建設,明確崗位職責。

三是明確責任落實。查找廉政風險點,首先明確崗位責任,讓每一位干部職工根據自己所在的工作崗位,采取自查為主,互查為輔的方式,全面客觀查找日常并分析工作中潛在的工作責任風險,了解違規、違紀、違法行為將要承擔的行政責任和紀律法規責任。

第2篇

【關鍵詞】 公立三甲醫院 醫療風險管理 醫療風險預警體系

【中圖分類號】R-01 【文獻標識碼】A

Public Building 3 Armour Hospital Medical Risk early Warning System

- in A Hospital as an Example

LIU Shukui School of Health Management, Guangzhou Medical Universitie

Abstract:The public hospital is of the main social medical for concentration resources, which affects the physical and mental health of the masses, and even the social harmony and stability. Hospital medical risk an ever-present, everywhere, but establishing medical risk early warning system can effective prevention and management. A public 3 armour hospital through the adjustment of the organizational structure, the application of mobile Internet technology, based on medical risk early warning indicators of risk management, and medical risk management culture of employee training and other measures to establish the medical risk early warning system, the hospital medical risk management level was improved.

Keywords: Public 3 Armour Hospital;Medical Risk Management;Medical Risk Early Warning System

一、引言

當前,我國公立醫院醫療衛生事業改革進入深水區,群眾看病難、看病貴等問題遲遲沒能很好地解決,醫患矛盾和醫患糾紛問題此起彼伏,公立醫院面臨的醫療風險呈現出多樣性、復雜性、突發性和不確定性等特點。2016年11月,山西長治和平醫院某醫生因拒絕采用患者家屬從網上看到的醫療方法給患者治療,從而引發的醫療風險事件導致醫生被患者家屬刀砍,給醫生及醫院造成重大損失。由此可見,該事件的起因和其惡劣結果之間并沒有必然聯系。因此,公立醫院進行醫療風險預警對于醫院利益相關者來說意義重大。醫療風險預警體系是醫療風險管理的重要一環,在防控醫療風險方面能夠起到事半功倍的效果。

二、概念界定

1. 公立三甲醫院

公立三甲醫院就是公立的三級甲等醫院,是按照我國《醫院分管理標準》劃分評定的,其硬件規模和軟件技術的評級均達到三級甲等水平。

2. 醫療風險管理

醫療風險是指存在于患者從入院到出院整個診療過程中的可能會導致損失和傷殘事件的不確定性和可能發生的一切不安全事件,如醫療意外、醫療差錯、醫療事故及并發癥等。

醫療風險管理是指醫院以提高醫療質量、醫院管理的社會效益和經濟效益為目標,通過對現有和潛在醫療風險的識別、評價和處理,最大限度地減少醫療風險事件的發生,評估醫療風險事件可能造成的危害及經濟損失,有效應對與控制醫療風險的管理活動過程。

醫療風險預警體系是指醫院對醫療活動過程中可能出現的各種醫療風險進行監測、匯總、分析、預報,提出相應的防控措施并加以反饋等所構建的體系。它是根據醫療過程的特點,通過收集相關的資料信息,監測醫療風險因素的變動趨勢,并評價各種醫療風險狀態,向決策層發出預警信號并提前采取預控對策。其目的和作用是醫院通過預警體系建立一系列防控機制和標準,提高醫療安全質量,改進醫院管理水平,防止醫療風險發生,減少醫療風險產生,保障醫院利益相關者安全。

三、A公立三甲醫院醫療風險預警系統的構建

A公立三甲醫院是廣州市衛計委下屬大型綜合性醫院,是廣州地區醫療、教學、科研、干部保健的重要基地。現有職工人數3635人,高級職稱610人,編制床位2645張。

1. 醫院組織結構調整

A醫院現有科室分布中,醫院風險管理主要由醫務部負責,但醫務部下設投訴管理科和質控科兩個科室,醫院風險管理的具體負責科室并不明確。當患者有投訴時投訴管理科會進行處理和解決,質控科更多地只是對各業務科室的醫療質量加以控制管理,并不指向風險管理。因此,A醫院在引入全面風險管理理念基礎上,決定對職能科室重新劃分,將原來的投訴管理科和質控科合并組建醫院風險管理辦公室。辦公室設主任一名,副主任兩名。辦公室主任對副院長負責。風險管理辦公室的職責主要是醫療風險預防、醫療風險識別、醫療風險分析評估和醫療風險管控等。A 醫院新的組織結構,見表1。

其中醫療風險管理辦公室下設二個職能科室:醫療質量科、風險管理科。醫療質量科的主要職責是對各種醫療文書的書寫情況按規范進行檢查,包括病歷、處方、申請單、報告單和護理資料等,并做好相應質量檢查記錄;對各項護理制度執行情況進行檢查,對檢查中發現的問題及時報告科主任并提出改進意見;定期分析評判本科室各階段醫療質量動態,總結歸納。風險管理科的主要職責是全面承擔醫療風險管理,預防風險、控制風險、化解風險、規避風險,最大限度地減少各類因醫療風險造成的損失和不確定性。負責全院醫療風險管理文化的教育和培訓,處理醫患溝通、醫患沖突等問題;建設醫療風險管理信息系統,充分利用移動互聯網媒體進行風險管理等。

2. 塑造醫療風險管理文化

醫療風險無處不在,無時不在。因此,A醫院將醫療風險管理上升為醫院戰略管理高度,由分管醫療風險的副院長牽頭,醫療風險管理辦公室負責,在全院范圍內進行醫療風險管理文化的塑造。把醫療風險管理的知識、精神、理念、宗旨、方針和政策等用小冊子形式印刷發放給每位員工,不定期地、經常性地對全院工作人員進行醫療風險管理文化灌輸、教育、培訓和學習;通過多渠道多途徑對全院員工進行風險管理文化的培訓,如通過醫院微信公眾號、醫院風險管理信息系統、醫院內部辦公OA系統和微信群等進行醫院風險管理文化的塑造。目的是要讓員工們人人心中有風險管理意識,人人能按照風險管理的要求去開展工作。A醫院力爭用一年左右的時間把醫院塑造為擁有較強風險管理文化的醫院。

3. 構建醫療風險預警指標體系

醫療風險預警指標,就是對醫療服務過程中可能產生醫療風險的各風險因素進行識別,并將引起醫療風險的復雜因素分解成相對簡單的,容易被識別的基本單元,能敏感地反映醫療風險狀態和醫療風險程度的具體指標。

A醫院在確定醫療風險預警指標時采用的是德爾菲法。醫療風險管理辦公室負責從醫院各職能科室抽取50名副高級以上專業職稱的專家,從業經驗大于十年,原則上每個科室至少抽取一名專家。先由醫院各科室負責人將本科室存在的或潛在的針對醫院開展醫療服務活動所涉及的各醫療風險因素及其發生概率匯總上報給醫療風險管理辦公室,醫院風險管理辦公室將各部門提交的資料匯總、整理、篩選后列出醫療風險預警指標,然后按規定程序用匿名方式征求50名專家意見,經過三輪反復分析判斷,進行不斷收斂與量化,最后由醫院風險管理辦公室進行綜合分析,確定醫療風險預警指標。具體指標見表2。

4. A醫院醫療風險的監測和識別

醫院人事處配合醫院風險管理辦公室從醫院各科室抽取經驗豐富、能力強的醫護人員組建醫療風險預警信息委員會,要求各委員每個工作日負責對表2中的每一項指標進行監測,重點是委員所在部門科室,委員們要利用一切可以利用的資源、工具對醫療風險進行監測,一經發現問題及時進行風險識別分析和處理,采取有效措施加以應對,并將風險發生及處理情況及時匯報給醫療風險管理辦公室。若本科室處理不了,則需及時將情況上報醫院風險管理辦公室,由醫院風險管理辦公室聯合該科室共同解決。A醫院建立了醫療風險監測報告制度,如各科室每周一要對上一周的醫療風險預警監測情況向醫療風險管理辦公室進行匯報,并對本周的監測工作進行部署安排。在醫療風險識別過程中,要識別出醫療風險的類型、醫療風險發生的原因、醫療風險的危害程度及其造成的可能結果。

除醫療風險預警信息委員會成員外,其他所有員工當發現或感知到醫療風險預警指標發生變動時,都應該及時主動上報給醫院醫療風險管理辦公室。醫院制定了不安全風險事件的上報制度,明確了上報流程和上報方式,確保上報是在安全、保密、非懲罰的環境下進行的,并對主動上報者進行獎勵。醫療風險管理辦公室成員要定期或不定期實地走訪,進行現場觀察和督查,盡可能阻止醫療風險的發生。

為了能更好地做好醫療風險監測工作,A醫院制定了相關獎懲制度,一方面對能夠向t院風險管理辦公室提供風險預警合理化建議的人一定的獎勵;另一方面對故意隱藏醫療風險的員工進行懲罰,懲罰程度依據情節輕重。

在醫院內部形成醫療風險報告制度的基礎上,A醫院還鼓勵醫院以外的所有利益相關者發現醫療風險后及時報告給醫院,包括患者及其家屬等人,醫院給予外部報告人一定的物質或精神獎勵。

5. A醫院醫療風險分析處理

對于那些科室解決不了的醫療風險發生后,A醫院醫療風險管理辦公室應立即展開風險分析處理工作。在醫療風險分析過程中,重點分析此類醫療風險能不能夠及時終止,或及時轉移,如果不能,則要分析如何處理和應對。在設計處理方案時要充分考慮方案的合理性、可行性、科學性,要對所選方案實施的結果進行預判。對于那些重度風險事件,醫療風險管理辦公室要組織專家進行根本原因分析,提出限期整改方案措施,并持續監控醫療風險事件的進展動態;對于中度風險事件,醫療風險管理辦公室協助有關科室提出對策,并持續監控醫療風險事件的進展動態;對輕度風險事件,由有關科室自行解決,事件處理狀況及時向醫療風險管理辦公室匯報并總結經驗。

A醫院在進行醫療風險分析處理過程中,需密切聯系患者及其家屬,多聽他們的意見或建議,同他們一起共同做好醫療風險預警工作,而不是由院方單方面地去處理,那樣的話,既會增加患者及其家屬對醫院的不信任,又會影響醫療風險的及時處理,甚至錯失處理良機。

6. A醫院醫療風險預警處理反饋

醫療風險預警分析處理后要及時向各有關部門或人員進行反饋。反饋的目的是總結經驗,發現醫療風險預警過程中做的不完整或不到位的問題,以便以后更好地開展預警工作。對于發現風險后的處理情況,A醫院醫療風險管理辦公室要及時、準確、全面地向患者及其家屬、醫院有關科室部門、醫院高層管理者、社會公眾進行反饋。形成風險事件反饋報告制度,在對內對外反饋過程中不隱瞞,不夸大,不虛構醫療風險事件。

四、討論與結論

1. 政府需建立t療風險預警制度

盡管國內有很多醫院如A 醫院一樣已經認識到構建醫療風險預警體系的重要性并逐步建設,但政府政策層面的醫療風險預警制度尚未建立。迄今為止,政府層面上只是做了一些醫院管理制度方面的文件,要求醫院在醫院管理制度框架下做好相應的醫療風險管理工作。事實上,醫院做不做,做的程度如何,政府往往無法完全掌握真實情況。考慮到近年來患者對醫院的不信任已經延伸到對政府的不夠信任,如一些醫療糾紛事件中患者樂于通過媒體或其他醫鬧途徑來尋求解決辦法而不是求助于政府,因此,政府有必要建立醫療風險預警制度,從而對醫院實施即時監督,同醫院一起共同做好醫療風險預警工作。醫院由于自身人、財、物、技術、信息等資源的局限性,一些醫療風險事件的發生僅靠醫院是很難避免的,需要政府層面對患者及其家屬進行宣傳、指導和管理。

2. A醫院充分利用移動互聯媒體實時監測、防控醫療風險

除上文提到的醫療風險預警信息系統外,A醫院需充分利用移動互聯媒體進行醫療風險監測。如微信公眾號、微信群、微博等。這些具體工作由醫院風險管理辦公室來開展。通過移動互聯媒體,醫院內部溝通、醫院與患者及其家屬之間的溝通都會更加快捷便利。因此,醫院醫療風險預警體系會更健全,預警信息化處理能力也能得到強化。事實上,依據移動互聯媒體進行醫療風險監測與防控,有利于醫療風險預警的系統化、常態化和精細化,既省時省力,又能節省醫院監測成本。

3. 嚴格執行醫療風險預警制度

再好地制度如果不嚴格執行,其效果效益都會打折扣。制度制定出來后關鍵是落實。A醫院醫療風險預警體系構建后需嚴格執行,將其常態化,并動態調整有關內容,每位員工上都需將其當做日常工作中常規內容,任何時候都不能松懈。只有全員參與全面進行的醫療風險預警,才有可能做好醫療風險預警工作。

為了能夠更好地進行醫療風險預警工作,A醫院耗費一定的人力、物力、財力進行了醫療風險預警制度的構建工作。該制度在監測醫療風險、識別分析醫療風險、處理應對醫療風險方面都起到了較好地作用,醫院的醫療風險管理水平也得以提升。當然,制度并不完善,還需依據醫院面臨的內外部環境變化不斷調整。

參考文獻:

[1] 王惠英,宣俊俊,邱智淵,李蕓,馬昕.醫療風險預警機制構建[J].中國衛生質量管理,2016,(5):27-29.

[2] 許蘋,楊興辰,樊震林,等.醫療風險管理預警體系的構建研究[J].中華醫院管理雜志,2007,23(5):313- 316.

[3] 劉晴,許蘋,繩慧峰,李世東,秦峰.醫院醫療風險預警預控指標研究[J].中國醫院管理,2016,(7):43- 45.

第3篇

一、主要做法

(一)制定活動《方案》,明確工作思路

1、 進一步拓展從源頭上防治腐敗工作領域,扎實推進具有我局系統特色的懲防腐敗體系建設,根據《印發《xx關于推進廉政風險防范管理工作的實施意見》的通知》(x紀發201X3號)文件精神,我局領導班子高度重視,立即召開了領導班子會議,組織班子成員認真學習會議精神,并對活動進行了精心部署。根據xx紀委《xx關于推進廉政風險防范管理工作的實施意見》要求,我局成立了由黨支部書記、局長xx為組長、xx、xx、xx、xx副局長為副組長領導小組。領導小組下設辦公室,負責廉政風險管理防范管理工作的組織實施。領導小組辦公室設在局辦公室,辦公室主任由副局長xx同志兼任,相關部門參與工作。為做好該項工作,局領導小組研究制定了《xxx局關于開展重點崗位廉政風險排查防范工作實施方案》(以下簡稱《方案》),并以文件形式印發執行。

2、《方案》明確了廉政風險排查防范工作的工作思路:按照突出重點、分步實施、扎實推進、務求實效的總體要求,著眼于保證權力行使、資金運用、項目建設和干部成長安全,緊緊圍繞制度、監督、懲處、糾風、改革等懲防體系建設,著力構建具有我局特色的內部廉政風險預警防控體系,做到“關口前移,主動預防”,實現由側重遏制向懲防并舉、重在建設轉變,由側重事后處置向事前預警防控轉變,由側重監督干部向監督、保護、激勵干部相結合轉變,由側重設置“高壓線”向注重營造干事創業“安全區”轉變,形成制度完善、程序規范、監督到位、考核和評價機制配套的體系。

3、按照xx紀委的部署,我局結合自身實際,在進一步明確職責和權限的基礎上,重點圍繞查準找全風險點、制定完善相關措施、實施有效監督、嚴格檢查考核和建立健全預防腐敗長效機制,將重點崗位廉政風險排查防范工作的工作活動分成四個階段進行,即:學習動員階段、排查廉政風險階段、確定風險等級標準階段、制定防控措施階段、加強監督管理階段、檢查考核和修正完善階段。

(二)做出周密部署,進行逐級動員

召開動員大會,宣傳廉政風險防范工作的重要性和緊迫性,通過開展廉政警示教育、參加專題指導培訓等形式,積極營造良好的氛圍,使廣大干部職工了解廉政風險防范這一工作,充分認識xx系統各個工作崗位存在的潛在風險,消除“反腐倡廉是領導們的事,跟普通職工沒有關系”的麻痹思想,充分認識開展廉政風險防范工作的必要性。

(三)突出工作重點,查找廉政風險

結合工作實際,從領導、中層干部、普通職工三個層面細致梳理各自的工作職責。在全面理清崗位設置和崗位職責的基礎上,每位工作人員按照自己的崗位職責,通過自己找、相互查、部門審、領導點等方法,查找各自崗位在日常工作中的潛在風險,重點排查具有工程建設、政府采購、行政審批、行政處罰等權力的工作崗位。一是查找領導崗位風險。根據領導崗位工作分工和職責,從全局的高度查找和分析行政管理、業務運行過程中的個性和共性問題,重點查找重大事項決策、重大項目安排和大額資金使用等方面存在的廉政風險;二是查找中層崗位風險。根據中層崗位職責定位,針對審批、管理、執法等重要環節,查找行使行政審批權、自由裁量權和現場即決權、內部管理權等過程中存在的廉政風險;三是查找其他崗位風險。對照崗位職責、工作制度,查找在履行崗位職責、執行制度等過程中存在的廉政風險。

二、工作成效

在局領導班子的高度重視和各部門積極參與配合,領導小組辦公室的組織協調、指導下,我局重點崗位廉政風險排查防范工作工作開展比較順利,并取得了較好的成效。

(一)強化了廉政意識

開展重點崗位廉政風險排查防范工作活動以來,召開各層次的專門會議,進行宣傳教育,通過學習動員、查找風險點、制定防控措施等工作的逐步推進,干部職工特別是黨員領導干部認識到開展查找廉政風險對于避免權力濫用,促進干部廉潔從政的重要意義,樹立起廉政風險防范意識,并主動參與到重點崗位廉政風險排查防范工作活動中。

(二)完善了工作流程

以重點崗位廉政風險排查防范工作活動的開展為契機,結合本部門的工作特點,認真理清崗位職責,全面梳理各項工作的流程,按照誰主管、誰負責的原則,落實了風險點的責任人,健全了崗位責任制。經過梳理、調整、補充,各部門建立起更加清晰、合理的工作流程。

(三)建立了防控機制

按照《方案》要求,各部門采取“自下而上”、“自上而下”的方式,從具體業務工作流程入手,認真查找單位和個人在工作程序、制度建設等方面存在的風險,注意發現重點部位、重要崗位和關鍵環節潛在的廉政風險和管理中的薄弱環節,共排查出49個風險點。在風險點查找過程中,各

單位能夠結合實際,突出重點,創新方法。通過分頭上報、統一匯總、部門討論、班子審核、回頭查看排查風險點。在風險點查找匯總后,又專門召開部門會議研究審查風險點是不是找的全、找的準。部門圍繞風險點有針對性地制定防范措施,把廉政風險防范管理與部門業務工作有機地結合起來,制訂了7項防控措施。各部門通過開展廉政風險防范管理,促進了本部門反腐倡廉教育、制度、監督工作,提高了反腐倡廉能力和科學管理水平。

三、活動主要收獲

(一)找準風險點是重心。重點崗位廉政風險排查防范工作從梳理工作職責、工作流程入手,圍繞容易滋生腐敗重點崗位和關鍵環節,逐一排查廉政風險,找準找全風險點,努力做到防止遺漏,不留死角。

第4篇

按照改革創新、懲防并舉、統籌推進、重在建設的要求,以“預警在先,防范在前”為出發點,以制約和監督權力運行為核心,針對本系統重點部位、重點環節,細致排查廉政風險點,把深化制度建設的要求貫穿于管權、管事、管人的全過程,努力形成制度確權、科學分權、公開亮權、實時監控的廉政風險內控機制、預防腐敗信息共享機制和腐敗預警機制,增強科學分析和預防腐敗能力,不斷構建和完善本系統保廉制度體系,為房產部門又好又快發展提供堅強的政治保障。

二、工作目標

通過堅持不懈地開展廉政風險防范內控機制建設,逐步建立起以完善的內控制度體系為支撐,以廉政風險點排查為基礎,以強化對權力的實時監控為核心,以制度執行問責為手段的部門權力內控機制,使本部門由習慣于被動接受監督向主動防控轉變,使廣大黨員干部特別是領導干部增強廉政風險防范意識,使本部門權力透明、規范、高效運行,不斷完善自我發現問題、自我糾正、持續改進的廉政建設內控機制,最終實現從源頭上預防腐敗的目的。

三、工作內容和實施步驟

開展廉政風險內控機制建設工作,要按照“統一部署,上下聯動、突出重點、把握重心、求真務實、增強實效”的工作原則,分四個步驟進行。

(一)學習宣傳發動,制定實施方案(5月18日至5月31日)。局成立由局長同志、工委書記同志負總責,局班子成員分工負責,局機關各科室、局屬單位主要負責人具體負責的內部控制領導小組。下設辦公室,紀檢干事、財務、組織人事等相關人員參加,由紀工委書記同志兼任主任并牽頭開展工作,具體履行建議、指導、教育、評估風險、制定實施方案和實行監控等職責。局屬單位黨支部書記、局機關各科室負責人為內控檢查員,參加本單位內控機制建設工作。以“黨員干部熟悉內控、理解內控”為目標,深入開展內控機制建設宣傳教育,具體做到“四個一”:一是局機關和局屬單位主要負責人圍繞“加強內控機制建設,防范廉政風險”主題開展一次專題教育;二是局班子理論學習中心組安排一次內控機制建設專題學習活動;三是以城建領域的腐敗案件為例,開展一次警示教育;四是在局系統全體黨員干部職工中開展一次“我為開展控機制建設建言獻策”活動。

(二)清理行政職權,排查廉政風險(6月1日至7月31日)。按照“工作有程序,程序有控制,控制有標準”和“事有專管之人、人有專司之職、時有限定之期”的要求,清理職權,優化流程。一要明確職權。通過定崗、定職、定責,梳理形成權力行使依據、程序、時限及相應責任的職權清單,編制權力運行流程圖;二要適度分權。厘清權力運行界限,推行崗位權力分權制約,建立完善崗位制約措施,確保各項權力行使的廉政責任落實到人;三要優化程序。優化權力運行路徑,簡便辦事程序,減少中間環節,提升內控效率;四要公開亮權。公開職權清單和權力運行流程圖,利用政府門戶網、本部門房產政務網等載體,向干部職工和社會公開,接受監督。

機關各科室、局屬單位要組織黨員干部和職工,突出重點崗位,通過自己找、群眾幫、領導點和民主測評等方式,認真排查廉政風險點。重點排查:

1、人事管理風險。查找在人事管理、干部使用、人員招聘、考評考核、評先評優等方面,是否遵守組織人事工作相關規定,是否經過集體討論,是否經過報告報批,是否做到公開、公平、公正等。

2、財務管理風險。查找在大額資金的使用上,尤其在大額資金調撥、大額非生產性開支、工程款支付、獎勵資金發放等方面,是否履行規定程序和手續,是否經集體討論和報批;有無年終財務決算時,由于帳表不符,造成財務數據不準的現象;有無財務管理制度不健全,導致管理不力的現象發生等。

3、資產管理風險。查找重大工程承包、發包項目以及其他重大項目的安排是否進行集體討論、公開招投標、委托第三方評估和公示,工程建設項目是否實行審計監督、審計后支付工程款等;在資產購置、管理使用及處置過程中,是否存在違反政府采購的相關規定采購物品,是否每年進行清產核資,登記造冊,建立資產臺帳,如實登記和反映固定資產的數量、價值及其變動情況并進行公示等。

4、執紀執法風險。根據房產部門執紀執法的工作特點,結合本行業、本系統已經發生的案件,進行類比分析,查找各類業務流程運行過程中可能出現的風險。

機關各科室、局屬各單位要認真排查各類廉政風險點,填寫《部門廉政風險點排查表》,報局辦公室統一登記,歸類匯總,動態管理,建立廉政風險“問題庫”,構建內部廉政風險信息資源公開共享平臺。對查找出的廉政風險,還要認真分析、評估,按照風險發生頻率高低、人為因素大小、自由裁量幅度、制度機制漏洞、危害損失程度等開展風險排序,劃分為高、中、低三個等級,填寫《廉政風險點自我評估報告》。《部門廉政風險點排查表》、《廉政風險點自我評估報告》請于7月10日前報局辦公室。

(三)制定防范措施,建立健全制度(8月1日至9月30日)從建立健全崗位管理的基本制度、規范權力運行的廉政制度、監督制度執行的違規處罰性制度等方面入手,清理整合、建立完善制度。重點圍繞工程項目決策、工程量變更、招投標、大額資金支付、大宗物品采購、干部任用、人員招聘、拆遷補償等方面權力的制約和監督,不斷完善內控制度體系。機關各科室、局屬各單位要填寫《部門廉政風險防范措施表》,于9月10日前報至局辦公室。

(四)嚴格執行制度,做好總結評估(10月全月)。機關各科室、局屬各單位要及時將優化后的職權清單、權力運行流程圖、部門風險點和防控措施以及重點內控制度等內容報辦公室,及時信息公開,接受干部職工和社會各界的監督。局內控機制領導小組辦公室將強化廉政風險內控機制落實情況的監督檢查,發現問題,及時督促整改。建立廉政風險問題整改分析制度,不斷完善內控機制。對權力運行過程中出現的嚴重違規違紀行為,將按相關規定實行問責。要積極配合區落實黨風廉政建設責任制領導小組辦公室對內控機制建設情況進行的綜合評估和考核,及時整改考評過程中反饋的問題。局內控機制建設領導小組辦公室要做好內控機制建設工作總結,于10月15日前報區落實黨風廉政建設責任制領導小組辦公室。

四、工作要求

(一)高度重視,精心組織。要切實加強領導,動員全員參與,加強工作督查指導。班子成員要按照分工,督促、指導分管科室(單位)做好具體工作。

第5篇

關鍵詞 三位一體 金融監管 金融風險 長效機制

近兩年,晉州市財政局積極探索金融市場監管體系建設的有效途徑,全面整合金融監管信息資源,逐步摸索出一套卓有成效的新路子,那就是建立市、鄉、村三位一體的金融風險防控體系。2016年初,三位一體風險防控體系在晉州落地生根,其有效防范系統性和區域性金融風險,維護良好的金融生態環境,為晉州經濟發展打下了堅實基礎。

一、三位一體金融風險防控體系的組成

三位一體風險防控體系分三部分:市級的打擊和處置非法集資工作領導小組、鄉鎮的打擊非法吸儲監管領導小組和村金融監督員。三個組成部分相輔相成,缺一不可。

(一)市設打擊和處置非法集資工作領導小組

按照《晉州市人民政府關于建立健全地方金融監管體制的實施意見》(晉政函〔2015〕 30號)以及市政府的工作要求,打擊和處置非法集資工作領導小組負責全市金融監督管理工作。具體職責如下:

第一,依法對本地區各類金融機構實施監管,及時處置金融風險。

第二,加強民間借貸、新型農村合作金融組織的引導和規范。監管重點是防范和打擊金融欺詐、非法集資、非法證券期貨活動等各類違法違規行為。

第三,防范和化解地方金融風險,做好維護社會穩定的工作。

第四,未經政府批準,不允許批建合作社、投資公司、擔保公司、小額貸款公司等機構。對相關部門不作為、亂作為,發生非法集資行為的,嚴肅追究部門和責任人員的責任。

(二)鄉鎮設打擊非法吸儲監管領導小組

打擊非法吸儲監管領導小組負責本區域防范和處置非法集資總體工作,切實擔負起第一責任人的責任。具體職責如下:

第一,負責落實市打擊和處置非法集資工作領導小組部署的各項工作。

第二,做好金融政策解析以及打擊非法集資的宣傳工作,維護良好的金融環境。

第三,摸清合作社、投資公司、小額貸款公司等機構底數,掌握真實具體的情況,加強監督管理。

第四,做好本轄區金融活動風險的監測預警和協同處置工作,制訂應急預案,統籌安排維穩工作。

第五,做好本轄區金融監督員的篩選、審核工作。

第六,做好對本轄區金融監督員的監督管理以及考核工作。

(三)村設金融監督員

各村設立金融監督員,金融監督員負責監督本村金融市場主體,財政給予每人每月300元補助。金融監督員具體職責如下:

第一,依法、公正地對本村的存貸款活動進行合規性監督,妥善化解風險隱患。

第二,負責監督本村銀行代辦員,發現沒有審批手續的代辦員或為非法機構辦理存貸業務的人員要及時勸止,并在第一時間上報。

第三,負責向群眾宣傳非法集資的危害,引導群眾在國家批準的銀行存款,最大限度降低人民群眾的損失。

第四,定期向所屬鄉鎮打擊非法吸儲監管領導小組上報本村的存貸款情況,及時報告可能引發區域性、系統性金融風險的突發事件,做好維護社會穩定的工作。

第五,上報不及時或有意隱瞞的,依問題嚴重程度扣發補助的50%~100%,觸犯法律的依法追究相關責任。

二、金融風險防控體系工作機制

晉州市充分發揮機構間信息渠道的作用,形成以市打擊和處置非法集資領導小組為龍頭,鄉鎮打擊非法吸儲監管領導小組為主體,村金融監督員為基礎的風險防控體系,構建市、鄉、村三級聯動、逐級上報的工作機制。金融監督員應半月向鄉鎮打擊非法吸儲監管領導小組匯報工作情況,鄉鎮打擊非法吸儲監管領導小組每月向市金融辦匯報工作情況,市金融辦每月向市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室匯報。

三、金融風險防控體系人員要求

市打擊和處置非法集資工作領導小組以市委常委、常務副市長為組長,公安、法院、發改、電視臺、住建、、農林畜牧等23個重要部門組成,小組下設辦公室、協調和監測組、打擊和處置組。

鄉鎮打擊非法吸儲監管領導小組成員從各鄉鎮、園區專職人員抽調(可掛靠財政所),由一名副鎮長任組長,另外安排兩名具體辦事人員,并報市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室備案。

每村設立1~2名金融監督員,要求從各村選出,人口≥3000人的村設2名,人口

四、金融風險防控體系的目標

三位一體防控體系能依法維護金融市場公開、公平、有序競爭,保護金融消費者的合法權益,有效防范金融風險,形成金融市場監管長效機制。

(一)建立金融監督員長期培訓機制

金融監督員處在風險防控體系的最底端,肩負著一線作戰的重要職責,要定期對其進行再教育,形成長期培訓機制。2016年8月,舉行全市金融監督員培訓會,12個鄉鎮共271名金融監督員受訓。通過專家授課,發放宣傳紙、小冊子等多種形式,提高了金融監督員整體素質。

(二)建立金融監督員問責考核制度

建立金融監督員問責考核制度,每年年底進行考核,滿分100分,90分以上為優秀,60分以下為不達標。根據考核得分,分出等次,對不達標者在扣罰補助的同時進行處罰,嚴重者撤職,對優秀的進行獎勵。

五、結語

市、鄉、村三位一體的風險防控體系,對晉州市各類合作社、小額貸款公司、民間資本管理公司、民間借貸服務中心、擔保公司、典當行、股權投資(管理)企業和各類投資(咨詢、管理)企業等金融相關市場主體的監管,促進行業,健康發展,對防止出現監管真空起到了良好的效果,為晉州經濟騰飛發展加足油、助滿力。

第6篇

一、指導思想

深入貫徹落實科學發展觀,按照市委《關于落實<建立健全懲治和預防腐敗體系工作規劃>實施辦法》和《國家人口計生委關于在全國人口計生系統扎實推進廉政風險防范管理工作的通知》的要求,以制度建設為核心,規范決策行為、行政行為和工作行為,積極拓展從源頭上防治腐敗的工作領域,全面推行廉政風險防范管理工作,有效增強對權力運行監督的針對性,最大限度地降低廉政風險,減少不廉潔行為的發生,把懲防體系建設延伸到崗位,落實到個人,推動全系統廉政風險防范管理工作深入開展,為我區人口和計劃生育事業發展提供有力的政治保障。

二、工作目標

堅持長遠目標與階段性目標相結合,整體推進與重點突破相結合,積極穩妥、循序漸進地推進廉政風險防范管理工作,積極尋找和探索人口計生工作領域廉政風險防范工作的銜接點、排查風險點、強化監督點,不斷強化內部監督管理,健全業務工作規范和監督約束機制,使全體計生干部更加重視、支持預防腐敗工作,努力構建覆蓋全區、重點防控、逐級管理、責任到位的廉政風險防控體系,打造一支政治堅定、業務能力強、工作作風硬的高素質干部隊伍,為我區人口計生事業健康發展營造良好的廉政環境。

三、基本原則

(一)銜接融合原則。注重工作銜接,找準切入點,把廉政風險防范管理融入日常工作中,認真抓好重點工作、重點崗位和重點環節的監管,建立科學有效的權力運行、崗位防控機制,充分發揮防范功能。

(二)險點確準原則。找準決策權、執行權、監督權運行中廉政和監控風險點及表現內容,明確責任主體。

(三)風險分級原則。按照廉政和監控風險點的風險程度,對廉政風險點實行分級監控。

(四)預防為主原則。堅持教育、制度、監督三位一體,規范和制約決策權、執行權、監督權的運行和崗位責任人履職情況的監督,把廉政風險降到最低點。

(五)責任追究原則。對觸犯廉政風險點的責任主體實施問責處罰,達到警示教育和防范監督的效果。

四、工作內容

(一)進一步梳理職權和制度。委機關根據部門工作職責,重新梳理行政職權,并繪制權力運行流程圖。同時,梳理本部門內部各項工作制度和規定,對每項規章制度運行情況進行合理分析,查看規章制度是否完善、過時、缺失等,是否應該進一步健全完善。

(二)查找崗位廉政風險點。認真查找各職能科室、崗位在受理、決策、執行、監督環節中履行職責的廉政風險點。

1、查找決策環節廉政風險點。主任辦公會、委領導容易產生不廉潔行為的廉政風險點。

2、查找受理環節廉政風險點。有決定權限的職能科室、崗位在受理環節不履職或不盡責的廉政風險點。

3、查找執行環節廉政風險點。各職能科室、崗位在落實決策中的信息反饋、限時辦結、辦結報告等關鍵環節不履職盡責中的廉政風險點。

4、查找履行崗位職責廉政風險點。在服務崗位和其它崗位,思想道德、職業道德、服務質量和工作效率等方面的廉政風險點。

5、查找監督環節廉政風險點。監督反饋防控和重大事項監督工作報告制度等方面易發生監督不到位或不作為、亂作為的廉政風險點。

(三)確定廉政風險等級。圍繞查找確定的廉政風險點,確定廉政風險等級。根據行使權力大小、與群眾生產生活關系密切程度以及因利益關系不作為或亂作為,容易滋生和產生腐敗可能性,將崗位定為一級、二級、三級三個風險管理類別。具體分類如下:

一級風險:可能產生違法、違紀的行為。

二級風險:可能產生嚴重違規、違紀的行為。

三級風險:可能產生輕微違規、違章的行為。

劃分風險點及等級的方法可采取“自下而上”與“自上而下”相結合的辦法,根據崗位職責每個人提出各崗位的廉政風險點,互相查找。通過個人確定、領導審核、集體確認等形式,逐一查找廉政“風險點”,然后由各職能科室、崗位根據等級劃分標準填寫《崗位廉政風險等級劃分申報表》。各職能科室確定的廉政風險點及等級由委辦公會審核;各崗位確定的廉政風險點及等級由分管領導審核。所有材料報區人口計生委糾風工作領導小組審核,最終確定職能科室、崗位風險等級。審核材料統一歸檔、備案。

(四)制定廉政風險防范措施。

1、加強廉政風險教育。通過開展思想道德、職業道德、愛崗敬業、黨紀法規教育等活動,增強干部職工廉政風險意識。

2、建立廉政風險防范管理工作體系。把廉政風險防范內容和范圍、履行崗位職責義務和責任、廉政風險防范預警和處罰等形成工作網絡體系,充分發揮廉政風險防范管理的作用。

3、推進制度建設。在建立廉政風險防范管理工作體系的基礎上,有針對性地制定制度保障、程序運行、技術監控和考核評價四個配套體系。在此基礎上,制定廉政風險防控一覽表和流程圖,使廉政風險防范管理更加嚴密有效。

4、建立廉政風險預警處罰機制。按風險大小,分紅色預警、橙色預警、藍色預警,并實行分級監控。涉及“三重一大”事項及其它事項的以及職能科室、崗位的一級廉政風險由區人口計生委糾風工作領導小組負責監控,二級廉政風險由分管領導負責監控,三級廉政風險由科室負責人負責監控,其職責是對廉政風險點出現的苗頭性問題或可能發生不作為、亂作為、不廉潔的行為,向風險點責任主體發出預警提示,把廉政風險降到最低點。

5、實施責任追究。對觸犯廉政風險點,發生違規違紀違法行為實施處罰,追究責任主體的責任。

(五)完善考核評價機制。把廉政風險防范管理工作納入年度目標責任制考核范圍,考核結果將作為評價各職能科室、每個人行政執行力的重要依據,作為干部選拔、任用、考核的重要依據。對落實崗位廉政風險防范措施不力的職能科室、個人,予以通報批評,保證廉政風險防范管理工作落到實處。

(六)建立動態糾錯制度。建立廉政風險防范管理工作動態糾錯制度,定期或不定期地對權力運行中的廉政風險點進行動態糾錯檢查,把風險隱患化解在初始階段。

五、工作步驟

(一)學習動員階段(今年8月中旬)

成立*區人口計生系統廉政風險防范管理工作領導小組,制定印發《*區人口計生系統扎實推進廉政風險防范管理工作實施方案》,對推行廉政風險防范管理工作進行動員和部署,組織系統干部學習有關材料,以學代訓統一思想,提高全體計生干部對推進廉政風險防范管理工作基本內涵和重要意義的認識,明確目標任務,掌握方法步驟。

(二)查找風險點和制定防范措施階段(今年8月下旬至9月中旬)

1.崗位互查。將全委所有崗位職責印發給大家,由每個人就每個崗位共同查找和分析廉政風險點和監管風險點,開展互查互評。

2.個人確定。結合崗位職責,按照崗位互查的情況,由每個人對崗位互查情況進行確認。

3.領導審核。由分管領導對所分管的各科室崗位確定的風險點進行審核,并查漏補缺。

4.評估審查。在崗位互查、個人確定、分管領導審核的基礎上,由廉政風險防范管理領導小組召開會議對風險點進行最后確認,對廉政風險界定風險等級、制定防范措施和工作流程圖進行最后評估、審定。

(三)公示修訂階段(今年9月下旬)

領導小組對各科室報送的廉政風險點、防范措施和工作流程圖進行統一審定后,制作出《*區人口計生系統風險點及防范措施一覽表》,連同《*區人口計生系統各級干部廉政風險及防范措施》,在全委進行公示,廣泛征求意見,接受干部群眾監督。公示期滿后,根據干部群眾意見進行修訂,由領導小組辦公室匯編成《*區人口計生系統廉政風險防范管理工作手冊》,印發全委執行。

六、組織領導

(一)切實加強組織領導。為切實加強對推行廉政風險防范管理工作的組織領導,確保各項工作落實,成立*區廉政風險防范

管理工作領導小組:

組長:*

副組長:*

成員:*

領導小組辦公室設在委辦公室,*兼任辦公室主任。

(二)發揮各級領導作用。班子成員要按照黨風廉政建設責任制的要求,切實履行“一崗雙責”,帶頭查找廉政風險點,帶頭制定和落實防控措施,帶頭抓好自身和分管科室的廉政風險防范管理。各科室負責人要積極帶頭,認真負責,抓好本科各崗的廉政風險防范管理,確保預防腐敗的各項措施落到實處。

第7篇

一是加強組織領導,搞好宣傳發動。我鎮從工作實際出發,研究制定了《廉能風險管理實施方案》,成立了由黨委書記任組長的廉能風險管理工作領導小組,建立健全了廉政風險防范管理工作機制。4月12日,鎮黨委、政府召開全鎮機關廉能風險管理工作動員大會,安排部署全鎮的廉潔風險管理工作。為使全鎮所有干部群眾充分認識、理解這項工作,鎮黨委政府采取廣泛宣傳、全員參與風險點查找等形式,使大家了解廉能風險防范的基本內涵、核心內容、主要目的和工作方法,并在逐漸接受“廉能風險”這一全新概念的過程中,也充分認識到了實行廉能風險管理的重要性,自覺做到識別風險在工作之前,防范意識在行動之前,約束行為在工作之前,進而實現了對權利正常運行的規范制約和對腐敗問題的超前防范,使權利運行的內部監督機制更加完善。

二是深入分析,全面排查。由鎮紀委廉能風險管理辦公室對鎮班子成員和14個有審批權、執法權、管理權的重點部門和公共服務單位,通過自己找、群眾提、互相查、領導點、組織評等多種方式,利用舉報投庇護所、財務審計、執法檢查、問卷調查等專用監督渠道和手段,排查風險崗位可能存在的崗位職責風險、業務流程風險、制度機制風險、工作效率風險和外部環境風險,共查找出226個風險點,其中一級風險點2個,二級風險點82個,三級風險點142個,并在此基礎上制定了切實可行的防控措施。

三是規范程序,防控風險。6月15日,由鎮崗位廉能風險管理辦公室組織各部門依據有關法律法規和政務公開的規定,編制部門業務工作流程和權力運行流程圖,針對排查出來的廉潔風險點,按照性質、程度、范圍等因素,對廉潔風險進行等級劃分,每項工作廉潔風險等級的確定,采取單位干部職工評議、領導班子集體研究,統一填寫上報《廉潔風險等級劃分申報表》,將廉潔風險點在一定范圍內進行公示。

7月6日,我鎮召開了廉潔風險管理防控會議,針對查找出來的工作風險點,制訂相應的防控措施,建立完善防控網絡,實施分級管理,采取事前預防、事中控制和事后監督等措施,實現廉潔風險督導工作常態化。認真落實和執行廉政承諾、廉政訪察、廉政談話、廉政述職、廉政考核、重大事項報告等各項監督制度。結合構建懲治預防腐敗體系,形成以崗位為點、以程序為線、以制度為面的崗位廉能風險防范長效機制,從體制機制制度上堵塞漏洞,預防腐敗。

8月10日,鎮組織召開了一次自查,查找出了確實存在的二級風險點2個,三級風險點1個,并及時制定了相應的防范措施,廉能風險崗位管理得到進一步加強。

二、主要工作做法

一是著力于完善考核監督機制。成立廉能風險管理工作領導小組和廉能風險管理辦公室,進一步完善規章制度,使具有審批權、執法權、管理權的重點部門和公共服務單位,以及這些部門工作人員的權利運行工作監督更加科學化、規范化。首先完善了干部考核制度。把業績考核作為干部考核的重點,并將干部考核與部門工作目標、完成情況等有機地結合起來,使考核結果更加客觀、真實,提高了干部考核的科學性,使干部考核更具合理性,提高了干部考核辦法的可操作性。其次,建立了權利運行工作監督制度,相應地制定了首問負責制、否定報備制、服務承諾制、限時辦結制、失職責任追究制、機關效能投訴舉報制度和機關工作人員五條禁令,把權利運行工作置于社會監督之下,積極推行政務公開制度,聘請人大代表、政協委員作為廉潔風險評議監督員,加強對廉潔風險管理工作工作的監督。第三,建立了權力運行質量控制制度。合理制定權力運行質量控制政策與程序。

二是著力于規范權利運行工作程序。各部門各單位要認真梳理本部門本單位職責權力,準確界定部門和崗位工作職責,并依據有關法律法規和政務公開的規定,編制部門整體業務工作、重點崗位工作流程和權力運行流程圖,并予以公開。

三是著力于建設權利運行工作規范和監督平臺。鎮紀委搭建部門單位職能業務規范化流程公開平臺,強化權力運行公開。鎮建立廉能風險排查預警規范權力運行機制工作領導小組將各有關部門和單位的工作職能和標準化工作流程進行了全面細致的審查,通過后在全鎮進行公開公示。充分利用各村的政務公開欄,以政務公開的形式公開各村的權利運行流程,接受群眾監督。設立了工作監督情況反饋電話,受理社會各界及廣大干部群眾對各部門各單位及黨員干部、行政監察人員的廉能風險排查情況的意見建議和問題反饋。

第8篇

一、防控工作開展情況

(一)提高思想認識,認清形勢毫不松懈

自縣于1月25日啟動突發公共衛生事件Ι級應急響應以來,根據應急管理及安全生產工作重點,縣應急委辦公室及時印發了《關于加強疫情防控期間應急管理及安全防范工作的緊急通知》,針對疫情期間的安全防范工作作出緊急安排部署。同時,在干部職工會第一時間傳達中央、省、市關于疫情防控的文件和會議精神及要求,在縣委常委會、縣政府常務會議上專題安排部署應急管理及安全生產工作,要求全縣干部職工提高政治站位,切實服從安排,做好全縣應對肺炎疫情期間的安全保障工作。疫情防控進入常態化以來,多次在全局干部職工大會通報疫情發展最新形勢,傳達省市縣防疫指揮部會議精神等,同時要求全體干部職工務必時刻緊繃疫情常態化防控思想之弦,認識上不放松、行動上嚴防守,強化責任落實、抓住重點環節,做到“人物并重”,堅決消除應急系統疫情風險。

(二)堅持履職盡責,服務好全縣疫情防控大局

一是作為縣疫情防控領導小組成員單位,自1月26日開始,縣應急局全體干部職工全員返崗開展相關工作,我局抽調4人分別到縣應對病毒感染數據工作小組以及后勤工作小組,每日對全縣宣傳輿情、環境衛生整治、交通卡口排查等數據進行匯總分析,協助縣疫情防控指揮中心采購口罩、消毒液等防疫物資。二是落實縣總值班室工作職責,局機關嚴格落實領導帶班和工作人員24小時值班制度,加強疫情和突發事件形勢研判,積極主動做好全縣突發事件信息上報相關工作,切實做到早發現、早報告、早處置。

(三)完善防控措施,加強企業工作指導

按照疫情防控工作的要求和全省復工復產安全生產工作視頻會議的要求,縣應急局堅持深入一線,通過點對點和上門服務的方式為疫情防控期間87家企業復工復產提供安全生產指導服務105次,同時要求企業要高度重視肺炎疫情防控,始終抓好各項防控措施落地落實,尤其要加強門衛嚴格履職,進一步做好風險辨識和評估,完善落實隱患排查制度,強化應急救援預案配備、應急演練和救援器材維護管理。

(四)做好后勤服務,強化應急物資儲備供應

一是為積極做好后勤應急物資保障工作,我縣積極向市應急局聯系爭取物資支持,累計獲得市應急局捐贈口罩700個、帳篷111頂,折疊床222床,棉被900床,棉大衣600件。二是主動到各鄉鎮、交通卡點、醫院調研物資需求和使用情況,及時為高速路口、德中路口以及各鄉鎮卡口以及各單位執勤人員提供帳篷211頂、棉被502床、口罩700個、折疊床54架、雨衣100件、雨鞋55雙、棉大衣412件,并派人專人指導和幫助搭建帳篷。

(五)強化宣傳教育,普及疫情防控和健康知識

通過干部職工會、微博、微信、進企業等形式廣泛宣傳普及肺炎及傳染病防控知識,提高公眾防護意識和防護能力,宣傳受益300余人。進企業開展工作的同時并發放口罩300只、酒精10升、84消毒液23升,強化企業及員工自我保護意識,倡導科學、健康、文明的生活方式,切實做好個人健康防護;倡導家庭成員用餐、親友聚餐堅持使用“公筷公勺”,養成良好衛生習慣,形成文明餐桌常態,帶動周邊群眾樹立文明新風尚。

(六)做好內部防控,確保環境衛生、人員健康

一是防疫初期應急系統及時向全體干部職工通報疫情防控工作情況,堅持做好每日防疫工作記錄,人員軌跡登記,并及時通過微信群、公眾號等形式科普防疫知識。堅持每天上班時在電梯口對工作人員進行體溫測量和登記,掌握干部職工身體狀態。二是各股室(中心、大隊)對辦公環境衛生清潔工作常抓不懈,堅持每天對會議室、辦公室、廊道進行消毒作業,結合愛國衛生運動月活動,組織干部職工每周凈化、美化辦公環境,清除衛生死角和垃圾,每周給各股室配發84消毒液0.5升,全覆蓋、無死角做好衛生消毒工作;加大辦公區域通風換氣頻率,保持空氣流通、新鮮。

二、工作開展存在的問題

隨著疫情防控進入常態化,我局部分干部職工存在盲目樂觀、僥幸心理,疫情防控思想有所懈怠。

第9篇

為使行政權力運行監控機制建設向縱深推進,突出對重要權力的有效監控,按照*市安全生產監督管理局《關于推行安全生產違法行為行政處罰權監控模式建設工作方案》(衡安監〔20*〕*4號)要求,結合本局工作實際,特制定本實施方案。

一、總體要求

在全面抓好行政權力運行監控機制建設的基礎上,突出抓好安全生產違法行為行政處罰權的監控。要針對安全生產違法行為行政處罰權運行的特點和規律,以權力行使公開透明運行為核心,以規范行政處罰權運行程序為重點,以規范自由裁量權為突破口,以強化監控為手段,緊密結合我局實際,著力增強行政處罰權運行監控的規范性、系統性和實效性,打造“陽光權力,服務安全發展”。

二、主要任務

按照全市安全系統統一標準、統一模式、統一推進的要求,一是建立行政權力廉政風險評估防范機制。廉政風險評估防范機制,是指科學分析、識別、評估行政權力運行過程中可能出現的腐敗問題,在行政權力運行之前,有針對性地提出預警防范措施的機制。全面查找各類行政權力和權力運行不同環節中存在的廉政風險,進行科學地識別和評估。動態采集、分析、反饋和處理廉政風險信息,發現苗頭性、傾向性問題及時進行預警。針對查找出的廉政風險,強化監管措施,提高廉政風險管理的針對性和有效性。二是建立行政權力運行程序化和公開透明機制。程序化和公開透明機制,是指科學設置行政權力運行流程,按照程序行使行政權力,公開透明運行的機制。規范行政權力行使,必須依法確定行政權力運行程序,實現權力運行不同環節之間的有效制約。必須把公開透明貫穿于決策、執行和結果的各個環節,實現動態公開。三是建立行政權力運行績效考核和責任追究機制。績效考核和責任追究機制,是指在行政權力運行之后,檢查考核行政權力運行情況的機制。將行政權力運行情況的評議考核有機融入干部年度考核、黨風廉政建設責任制考核、民主評議考核等工作之中,要強化行政問責,加強責任追究,對在行政權力運行過程中出現的違紀違法問題嚴肅查處。

三、方法步驟

(一)明確思路,組織發動(20*年12月15日以前完成)

按照打造“陽光權力,服務安全發展”的工作思路,由局監控機制建設領導小組辦公室制定《關于推進安全生產違法行為行政處罰權監控模式化建設工作方案》,組織召開推進會議,安排部署推進行政處罰權監控模式化建設工作。

(二)查防控考,模式化推進

1、建立廉政風險評估管理模式(20*年12月18日前完成)

對安全生產違法行為行政處罰權運行廉政風險進行評估,突出抓好5個環節:①查,即查找廉政風險點。采取先自查后評估的方式。先由相關科室、大隊自查,填寫《廉政風險自查表》,交局行政權力監控機制領導小組審查評估,填寫《廉政風險評估表》,確保全面準確查找出行政處罰權運行過程中每個環節的廉政風險點,不留死角。②定,即評定風險等級。由行政權力監控機制領導小組根據廉政風險高低程度確定各廉政風險點等級,分為A、B、C三個風險等級,A級為最高風險等級,B級為較高風險等級,C為一般風險等級。并編制“行政處罰權廉政風險等級目錄”。③警,即警示廉政風險。依據行政處罰權的運行程序制做廉政風險警示圖,以紅、黃、藍三種顏色標注A、B、C三個風險等級,A級用紅色標注,B級用黃色標注,C級用藍色標注,并注明責任人及防控措施,懸掛在辦公場所顯要位置進行風險提示。④防,即建立廉政風險監督防范機制。要建立健全廉政風險防控制度,做到權力運行每個環節都可防可控,確保行政權力運行過程的公開透明。⑤管,即加強廉政風險管理。對A、B、C三個等級的廉政風險實行分級管理、一崗雙責。A級風險列為嚴重風險,實行專項防范。行使A級風險權力時,主管負責人必須填寫《廉政風險自控表》,明確廉政風險防范目標,對A級風險權力事項的決策要通過“案審會或(局長辦公會)集體研究決定,形成會議紀要,并在行政權力運行監控工作辦公室備案;B級風險列為較重風險,實行重點防范。對B級風險點,以科室防范為主,行政權力運行監控工作辦公室定期檢查;C級風險列為一般風險,實行一般防范,以崗位責任人預防為主,行政權力運行監控工作辦公室加強指導。

2、建立行政處罰權運行監控措施模式化。(20*年12月31日前完成)

針對行政處罰權運行過程,從立案到結案各環節都要建立監控措施,做到權力運行環環可防可控。健全“六項制度”。針對“立案”環節,重點建立《行政處罰案件登記備案制度》,做到立案有臺帳,有備案,便于監督;針對“調查取證”環節,嚴格規范辦案人員行為,建立《安全生產執法監察“十項守則”》和《安全生產執法監察“六不準”》,確保廉潔辦案,公正辦案;“作出處罰決定”環節屬A級風險等級,要重點監控。針對“作出處罰決定”環節,一是要建立《安全生產違法行為重大處罰案件集體會審制度》,弱化廉政風險,強化監督,有效避免“一言堂”和少數人說了算;二是制定《安全生產違法行為行政處罰自由裁量實施辦法》,壓縮自由裁量空間。依據違法行為的性質情節、危害程度、違法后果、主觀過錯、整改情況等因素,依照全市統一處罰標準執行;針對“執行環節”要嚴格依法按照處罰決定來執行;針對“結案環節”要建立《行政處罰案件歸檔制度》,實行一案一檔,專人管理,做到每宗案件都要有據可查。

3、推進行政處罰權公開透明運行模式化。(20*年12月31日前完成)

突出推進“三化”。①公開內容標準化。要把行政處罰權運行程序、法律依據、處罰標準、承辦科室、聯系電話進行長期公示。②運行過程公開動態化。圍繞行政處罰權的決策、執行、結果等環節,建立權力運行記錄制度和行政處罰辦理結果公開制度,做到及時、動態公開,接受社會監督。③公開形式統一化。在單位政務公開欄內設立“行政處罰”專項公開欄,及時公開行政處罰的決策、執行、結果等環節信息,以方便群眾監督。

4、推進績效考核和責任追究模式化。(20*年3月31日前完成)

建立行政權力運行績效考核和責任追究機制。績效考核和責任追究機制,是指在行政權力運行之后,檢查考核行政權力運行情況的機制。將行政權力運行情況的評議考核有機融入干部年度考核、黨風廉政考核、民主評議考核等工作之中,原則上每季度考核一次,全年累加,結合群眾投訴和日常工作情況,綜合評定考核成績。

強化行政問責,加強責任追究,對在行政權力運行過程中出現的違紀違法問題嚴肅查處。對工作開展好的,進行表彰獎勵;對工作落實不力的,不得評為優秀或先進;對發生違紀違法問題的,依據有關情況實行追究問責,倒查責任,并視情節和危害情況,嚴肅追究有關人員的責任。以此促進權力運行監控機制建設取得實實在在的效果。

四、保障措施

(一)切實加強領導。行政處罰權監控機制建設在局黨組領導下開展,成立以李會武局長為組長的行政權力運行監控機制建設工作領導小組。領導小組要切實擔負起領導責任,將行政權力運行監控機制建設擺上重要議事日程,按照黨風廉政建設責任制的要求,與各項工作有機結合,一起部署,一起檢查,一起落實。

第10篇

今天,我們在這里召開廉政風險預警防控工作動員大會,是為了貫徹落實縣委、縣紀委廉政風險預警防控試點工作會議精神。廉政風險預警防控工作在我縣尚屬試點,財政局被列為6個試點單位之一,充分體現了縣委、縣紀委對財政工作的關切和重視。作為試點單位,我們要按照統一部署,抓好黨風廉政預警和領導干部腐敗風險防控,促進財政事業健康發展、科學發展。下面,我就如何抓好這項工作講四個方面的意見。

一、充分認識廉政風險預警防控工作的重大意義

(一)開展廉政風險預警防控工作是深化學習實踐活動所需。當前,我局深入學習實踐科學發展觀活動已接近尾聲,學習實踐活動的一個明確要求就是要突出實踐特色。從紀檢監察工作的角度來講,就是要認真查找在黨風廉政建設和反腐倡廉建設中存在的不適應、不符合科學發展觀要求的問題,并加以解決。而廉政風險預警防控工作就是我們在以往工作中存在的一個相對薄弱的環節。廉政風險預警防控,主要是針對權力運行中的風險和監督管理中的薄弱環節,主動預防,超前預防,推動關口前移,從源頭上預防腐敗,是科學發展觀“更加注重治本,更加注重預防,更加注重制度建設”要求,在反腐倡廉工作中的具體體現。紀檢監察工作要始終堅持以科學發展觀為統領,當前和今后一個時期,要以推進此項工作為重點,促進反腐倡廉建設的科學發展,從而真正達到黨員干部受教育,科學發展上水平,人民群眾得實惠的目的。

(二)開展廉政風險預警防控工作是反腐倡廉客觀形勢所急。開展廉政風險預警防控工作,是堅持反腐倡廉“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”方針的內在要求,是貫徹落實中央《建立健全懲治和預防腐敗體系2008-2012年工作規劃》的重要舉措,是構建具有特色懲防體系的有效途徑。把廉政風險預警防控工作作為“懲防并舉、注重預防”的具體實踐,有利于進一步增強預防腐敗工作的前瞻性、預見性、針對性和主動性,有利于減少腐敗現象的發生,有利于為黨員干部營造良好的成長環境。

(三)開展廉政風險預警防控工作是關心愛護黨員干部所在。保證干部成長安全重于泰山。我們財政干部手中大多數都有著行政許可、行政審批、財務開支、物資采購等一定的權力和資源。但同時這些權力和資源也不同程度地面臨著各種各樣的誘惑和考驗。廉政風險預警防控工作針對不同單位、不同崗位的不同風險點的個性和特殊性采取預防措施,增強了教育、制度、監督工作的針對性和有效性,可以提高黨員干部自覺接受監督,主動參與監督和積極化解廉政風險的意識,促進決策民主、程序公開、運行規范,使預防腐敗的責任落實到每一個崗位和每一個人,職責清楚,目標明確,便于檢查和考核,防止權力濫用。在黨員干部出現腐敗苗頭,未構成違紀時,及時予以提醒、預警和處置,促使黨員干部正確、健康、有效地履行職責,以免鑄成大錯,這也是體現以人為本,關心、挽救有腐敗傾向黨員干部的有力措施之一。

二、深刻理解廉政風險預警防控工作的具體內涵

廉政風險:是實施公共權力的主體,在行使權力過程中,發生濫用公共權力或的可能性。

預警防控:是紀檢監察機關針對工作中可能發生的問題或已經出現的錯誤苗頭進行主動防范和監控的一種措施。

風險具有客觀性、損失性以及不確定性的特性。風險的客觀性揭示了任何有業務處置權、有職責的崗位都有風險。風險的損失性揭示了一旦風險發生,就會對本人有效履行職責,對事業、對社會各個方面都會產生不良影響。作為國家公職人員,有責任、有必要主動防范,把風險發生的可能性減到最低。風險的不確定性揭示了風險只是有可能發生的,并不是必然會發生的,是可以通過建立一套有效的預防措施,增強自身的自律意識,去防止風險發生的可能性,或通過努力把它降到最低程度。

廉政風險預警和防控工作的核心任務就是關注和遏制“發生腐敗行為的可能性”,針對在思想道德、制度機制和崗位職責三個方面存在的廉政風險,在綜合運用現有工作手段的基礎上,通過前期預防措施、中期監控機制、后期處置辦法構建了預防腐敗的“三道防線”。其中,前期預防措施解決了預防工作覆蓋面的問題,規范了預防工作的措施體系;中期監控機制做到及時發現問題;后期處置辦法對可能發生的腐敗行為實施超前預警。

三、全面掌握廉政風險預警防控的工作程序和重點

(一)工作程序

廉政風險預警防控工作按照制訂方案、貫徹執行、檢查考核、修正完善四個環節進行。

1、制訂方案。成立局廉政風險預警防控工作領導小組,明確工作職責,確定廉政風險防范管理目標,制訂實施方案。

2、貫徹執行。通過查找廉政風險點,分析風險發生的原因和結果,評估風險發生的可能性和影響程度,建立風險庫,制訂執行防范措施。一是查找廉政風險點。結合自身實際,在從上到下或自下而上清權明責的基礎上,查準找全廉政風險點。二是分析廉政風險發生的原因和結果。認真分析廉政風險存在的原因、根源及可能產生的后果,提高防范措施的針對性。三是評估廉政風險發生的可能性和影響程度。采用定性和定量分析相結合的方法,評估廉政風險發生的可能性大小和影響程度的高低,提高防范措施的有效性。四是制訂并執行防控措施。明確責任主體和完成時限,有針對性地提出防范措施,著力形成以崗為點、以程序為線、以制度為面,點、線、面相結合,環環相扣的廉政風險防控機制。五是建立廉政風險庫和廉政風險預警機制。建立廉政風險庫,對風險進行綜合分析,把握重點,提煉共性,及時修正防范措施。同時,逐步建立廉政風險預警機制。

3、檢查考核。建立和完善廉政風險防范管理考核制度,通過信息監測、定期自查、上級檢查、社會評議等方式,對風險防范各項措施的落實情況進行考核評估。考核工作要與領導班子和黨員干部年度考核、工作目標考核以及黨風廉政建設責任制考核等結合進行。

4、修正完善。按照年度運轉,周期循環的推進方式,根據檢查考核結果,糾正存在問題,完善工作措施,修正完善防控制度等,推動工作進入新一輪循環。

(二)工作重點

查找風險點,是預警防控工作的重中之重。這次試點工作風險點查找的對象包括全局干部職工。

1、把握查找廉政風險的方法

通過“自己找、領導提、相互幫、集中評、組織審”五步法,從梳理行政管理事項、審批程序、公共服務程序等業務流程方面入手,查找廉政風險點。

2、把握查找廉政風險的類別和程序

(1)廉政風險三大類別:思想道德風險、崗位職責風險、制度機制風險。

(2)廉政風險查找程序:第一步,針對個人崗位查。查找對象對照崗位職責、執行制度的實際,通過查找風險“五步法”,認真查找并分析評估自身在思想道德、崗位職責方面存在的廉政風險,提出防范控制風險的具體措施和辦法,由各股室、單位負責人審核后報局廉政風險預警防控辦公室備案。第二步,針對各單位職責查。各股室、單位對照“三定”方案和業務流程,查找體制機制方面存在的廉政風險。重點查找并分析評估人、財、物管理和行政審批、行政執法等重要方面存在的廉政風險,提出防范控制風險的具體措施和辦法,由分管領導審核后報局廉政風險預警防控辦公室備案。3、把握查找風險的重點部位

重點圍繞政府采購、政府投資項目招投標、民生等領域的重要環節的風險點查找;突出圍繞擁有行政許可、行政審批及人、財、物管理等業務處置權的關鍵崗位的風險點查找。

4、把握查找風險的四個關鍵步驟

(1)清權明責。對行政管理權力或業務處置權力進行全面清理和確認,是找準風險點的基礎。通過梳理行政管理事項和業務工作,明確各個單位和崗位職責,并依照運行程序繪制業務流程圖。

(2)找準風險。圍繞崗位權力、權力運行核心找準可能出現廉政問題的點和環節,而不是找工作差距。查找風險點一定要在“自己找”的基礎上,通過領導提、相互幫、集中評、組織審等形式查準找全。

(3)分析評估。按照風險發生幾率、危害程度和違法、違紀、違德等方面,進行分析評估并確定風險等級。

(4)制訂措施。針對已經查找確定的各類風險點和風險等級,確定采取工作措施的力度,有計劃地研究制訂教育、制度、監督等方面的具體防控措施和相關工作程序,并統一以流程圖或表格等形式在一定范圍內予以公開。

5、把握制訂防范措施的“五強”原則

一是崗位措施對應性要強。對應風險點的崗位措施要體現一崗雙責的要求,確保“雙安全”,即確保在勤政方面有效履職,廉政方面不出問題。

二是防控措施銜接性要強。要避免單位與單位、崗位與崗位、正職與副職之間的防控措施互不銜接,防止出現空白點和斷檔。

三是公示公開監控性要強。要加強政務公開、事務公開建設,強化外部對單位、崗位執行職能的監督,做到崗位責任人的自控。要加強網絡建設,把風險點和風險防范管理措施在局域網進行公開,提高網絡的監控性,規范工作程序。超級秘書網

四是制度建設可操作性要強。制度建設既要注重制訂,又要注重執行;既要注重實體要求,又要注重程序要求;既要注重廉政建設的制度,又要注重勤政,以廉促勤,使廉政勤政相得益彰;既要注重正面要求,又要注重責任追究。

五是廉政教育針對性要強。查找風險點和制訂防控措施的過程,也是一個教育的過程。要與教育有機結合起來,貫穿單位措施、網絡建設以及制度建設的全過程,讓每一個人都自覺分析危害,啟發主觀防范意識。

四、具體要求

(一)要加強領導。廉政風險預警防控工作在我縣尚屬試點,我局作為試點單位之一,各股室(單位)要高度重視此項工作,切實加強領導,統一思想認識,認真組織實施。局領導班子成員、各單位負責人要按照黨風廉政建設責任制的要求,帶頭查找廉政風險,帶頭制訂和落實防控措施,帶頭抓好自身、本單位和分管范圍內的廉政風險預警防控工作,確保防控腐敗的各項要求落到實處。

(二)要狠抓落實。堅決克服形式主義,防止走過場,做到人員、時間、措施、效果四落實。

第11篇

一、指導思想

以科學發展觀為指導,堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”方針,通過開展風險評估,摸清底數、明確責任、強化措施、精準防治,有效控制事故風險,及時消除安全隱患,規范基層風險管理,落實“一案三制”,提升全市事故災難應急處置能力,為建設宜居幸福的現代化國際城市營造良好的安全環境。

二、工作目標

鎮街的風險評估完成率達到90%以上;各有關部門對本行業(領域)進行風險評估,重點行業(領域)完成率達到80%以上。重點風險目標得到有效防控,安全隱患及時進行整治,基層應急管理進一步規范,應急處置能力得到提升。

三、工作內容

各級各部門要結合本地區、本行業(領域)的安全生產實際,按照《基層安全生產風險評估導則》(見附件1)要求,做好風險評估和風險控制。

(一)前期準備

各級各部門應制定風險評估工作方案,分區域、分行業落實責任單位和人員,明確評估對象與范圍,確定方法程序和時限要求,組建評估組;收集相關法規、標準和事故案例等資料。

(二)風險評估

各級各部門按照確定的評估程序開展風險評估,認真梳理地區、行業(領域)的風險類型和級別,明確防控目標,核查應急資源。

識別風險類型。在合理劃分評估單元的基礎上,梳理危險有害因素,明確危險點,識別風險類型。上級網格要以鎮街、行業、主要生產經營單位等下一級網格為基礎,結合評估對象所在地理位置、自然條件、行業特點、危險有害因素分布及狀況等劃分評估單元;從廠址、總平面布置、建構筑物、物質、生產工藝與設備、公用工程及其輔助設施、作業環境、安全管理等方面進行危險有害因素辨識。

分析風險程度。加強事故隱患較多單位、危險源較集中區域、高危行業的風險分析,重點做好風險承受能力與控制能力的分析。依據同類(或相近)企業發生的事故案例進行類比分析,對高危行業采用重大事故模擬分析,并結合危險、有害因素及周邊情況進行定性、定量分析,根據分析結果,確定可能受影響的周邊單位和人員。風險承受能力的分析可從風險影響范圍內人群的心理素質、防災應急知識、經濟能力,設施的承受能力等方面進行,可采用情況報告、專家分析和專項調研等方法。風險控制能力的分析可從預警預測能力、應急預案、應急組織體系、應急處置能力、應急資源保障水平等方面進行。可選擇安全檢查表法、預先危險性分析、作業條件危險性評價法、事故后果模擬分析法等定性、定量評價方法。

評定風險等級。評估風險因素導致事故發生的可能性及其嚴重程度,可利用LSR等方法判定風險級別。

形成評估結論。提出危險有害因素引發各類事故的可能性及其嚴重程度的預測性結論,給出評估對象在評估條件下是否與國家有關法律法規、標準、規章、規范的符合性結論。明確評估對象可能存在的主要事故類型和危害程度,確定重點防控目標。

(三)風險控制

各級各部門針對評估中梳理出的隱患風險,要加強整改防控并積極落實相關應對措施。

加強防控,及時預警。各級各部門要指導督促企業結合安全隱患自查自糾和風險監控點上報,明確風險目標并加強防控;對于新發現的重大危險源,要按規定程序立即報區市安全監管等部門;對于重大隱患,要立即采取必要的預警防控措施,并在第一時間報至上級有關部門核實。

落實責任,及時整改。各級各部門要對評估分析出的安全隱患和風險實施分級管理,落實屬地安全管理責任、部門監管責任以及安全隱患和風險點單位的主體責任,各級領導要加強對基層定點單位的監督檢查。針對安全隱患和風險,要及時制定整改防控措施并積極落實。

完善預案,核實資源。針對評估中核實的隱患和風險,制定科學應對措施,調整完善有關應急預案;依據應急能力與風險相適應的原則,落實各類應急資源;規范基層應急管理,提升應急處置能力。

(四)評審總結

各級各部門按期完成評估報告的編制并報至上級主管部門。上級主管部門要組織專家對評估報告進行評審。各級各部門完成評估后,要及時在網格化監管平臺提報評估報告及工作總結。

四、工作步驟

結合我市安全生產工作安排,年風險評估工作按“準備、評估、評審、總結”四個階段進行:

(一)準備階段(時間:4月30日前)

各級各部門制定風險評估工作方案,落實責任人員,明確評估對象與范圍,確定方法程序和時限要求,組建評估組;收集相關法規、標準等資料和相關事故案例等內容。

(二)評估階段(5月1日至6月10日)

各鎮街應在5月15日前完成本轄區風險評估,并將風險評估報告提報至市政府安委會辦公室;各有關部門于5月25之前完成本行業(領域)的風險分析;在6月10日之前完成本網格的風險評估,形成風險評估報告,并上報市政府安委會辦公室。

(三)評審階段(6月11日到6月30日)

市政府安委會將于6月底前組織有關部門及專家完成對各鎮街及各有關部門的風險評估報告的評審工作。

(四)總結階段(7月1日到7月10日)

各鎮街及各有關部門要結合評審意見對風險評估報告進行修改完善。各級各部門須于7月3日前通過網格化系統提報本網格的風險評估報告和工作總結。

五、保障措施

(一)加強領導,落實責任。各鎮街及各有關部門要高度重視,成立風險評估工作領導小組。在組織領導本級網格風險評估工作的同時,指導督促下一級網格落實風險評估責任,鼓勵引導社區級網格開展風險評估。

(二)統一部署,分級實施。各級各部門要制定工作方案,統一部署風險評估工作。根據本地區、本行業(領域)的特點、企業類型、危險有害因素分布及狀況等情況,做好分級實施的工作安排,合理分配任務,逐級負責落實,有計劃、有組織、有步驟地開展評估工作。

(三)完善機制,鞏固提升。各鎮街及各有關部門要從實際情況出發,切實推進評估工作長效機制建設,總結制定適合本地區、本行業的評估實施方案,確定每年年底前完成基層安全生產風險評估,為制定下一年度的安全生產工作計劃提供支撐,推動安全生產重點工作的深入開展,消除隱患,防范風險,落實應急措施,促進安全生產應急能力大幅提升。

第12篇

黨的十七屆四中全會指出,“要把反腐倡廉建設放在更加突出位置,嚴格落實黨風廉政建設責任制,推進反腐倡廉工作科學化、規范化、制度化” 。十七屆四中全會到十八屆三中全會,都強調“廉政建設與腐敗風險防控的重要性,將源頭治理視為反腐工作的重點”。隨著社會經濟飛速發展,企業之間競爭力日益激烈,出現了一些不正當競爭現象,使得內部財務管理風險加大,容易滋生腐敗問題,嚴重危及企業的發展。企業內部財務廉政建設要從重點領域、重點部門、重點環節入手,從完善內部控制機制到建立風險防控機制,其關鍵是加強源頭治理,制定出切實可行的防控措施,從而可以減少誘發腐敗的因素,推動與落實財務廉政建設。

二、廉政風險防控機制的內涵

所謂廉政風險防控機制,是將現代管理學方法,尤其是質量管理、風險控制、量化指標等方面應用到反腐倡廉工作之中,從而形成預防腐敗工作的新機制,其最終目的是預防和控制廉政風險轉換為腐敗行為,減少誘發腐敗行為。廉政風險防控機制主要包括三個系統,即風險防范系統、監控管理系統、效責處置系統等,三個系統將實現對廉政風險進行前期預防、中期監控及后期處置等目標,有利于幫助企業更加科學、客觀、全面地監督與管理。

三、廉政風險防控機制建設的重要性

(一)企業預防腐敗的重要舉措

隨著市場經濟的不斷推進,企業對財務支配權利不斷增大,腐敗風險也不斷加大,必須采取有效措施加以遏制腐敗的產生,才能保證企業良好的財務運行秩序。推進廉政風險防控機制建設,實質上就是運用轉變權力運行與預防腐敗的思路,將預防腐敗關口前移,打破僅靠組織層面被動監督的傳統模式,逐漸向主動預防的模式轉變。此外,全過程排查制度建設、崗位職責、權力運行中存在的風險因素,制定出科學合理的防控措施,實現內部控制與監督的有效性,是企業預防腐敗的重要舉措。

(二)促進干部廉潔從政、保護干部的客觀需要

企事業單位的領導及管理者,多數都掌握著一定的資源和權力,時刻面臨著諸多誘惑和考驗,受腐蝕的風險較大。因此,需建立和完善廉政風險防控機制,明確各級領導崗位工作中的廉政風險點,使領導干部明確可能發生腐敗的領域、部門及環節,以便采取外部監督和自律防范相結合的方式,降低腐敗行為及事件發生的概率,促進黨員干部廉潔從政,從而更好地保護和愛護干部,促進事業持續發展。

四、加強風險防控機制建設的思考

廉政風險防控機制作為一項系統、創新工程。面對日益增大的腐敗風險,必須采取積極的態度,制定出切實可行的措施,完善廉政風險防控機制。

(一)統一思想,提高認識

統一思想、提高認識是企業廉政風險防控機制建立和實施的前提。在企業內部管理中,應加強各級崗位人員對反腐倡廉工作重要性的認識,從各部門、各環節排查廉政風險因素,強調廉政防控風險的全局性,提高全體管理人員思想認識,避免因認識不足誘發腐敗風險,導致腐敗行為的發生。同時重點提高關鍵崗位人員的思想認識,如財務部、采購部等部門,由于其所掌握的資源和權力相對其他部門人員較大,因此廉政風險相對于其他崗位較大。為防患于未然,企業應選派素質高、能力強、技術到位的人員負責這些崗位管理工作,盡可能減低誘發腐敗的風險。此外,各部門人員必須將查找風險、制定防范措施的過程逐步轉變為自我監督、自我教育的過程,從而積極推進廉政風險防控機制建設與實施工作。

(二)科學制定廉政風險流程,有針對性地進行防范。

結合各部門、各崗位的特點,科學設置職位,明確各崗位和部門工作權限、職責范圍,科學界定各項審批程序與相關責任,優化工作流程,建立廉政排查制度,科學制定廉政風險流程,找出各崗位存在的廉政風險點,根據風險等級的高低,將風險劃分為A(重大風險)、B(較高風險)、C(一般風險)三級,對廉政風險點實行動態管理,及時更新廉政風險點,并采取有針對性地防范措施。具體分析過程如下:

第一,分析單位容易產生腐敗的部門。

第二,對部門的業務進行分析,找出容產生腐敗的事項。

第三,對事項的流程進行分析,找出關鍵環節。

第四,對關鍵環節進行分析,找出關鍵環節容易產生腐敗的風險點。根據風險程度將風險劃分為A(重大風險)、B(較高風險)、C(一般風險)三級。

第五,對風險點的崗位制訂防范措施。

以某省直單位的領導決策審批和固定資產采購為例介紹廉政風險點防控流程。

XX單位重要崗位職責和業務事項目錄

[序號\&重要崗位職責和

業務事項名稱\&重要崗位職責和

業務事項內容\&責任者\&1\&領導決策、審批\&領導班子或對口分管領導

對合同、款項支付等重大事

項進行決策、審批\&領導班子

及其成員\&2\&固定資產采購和管理\&車輛、辦公設備等固定資產

采購和日常維護管理\&辦公室\&]

1、領導決策、審批廉政風險點防控流程圖(如圖1)

(責任者:領導班子及其成員)

2、固定資產采購和管理廉政風險點防控流程圖(如圖2)

(責任者:辦公室)

(三)應充分利用內部控制的平臺來加強廉政風險防控

內部控制的目標是確保經營和管理合法合規、資產安全,提高經營的效率和效果。而廉政風險防控的目標是減少在重點領域、關鍵環節的舞弊和損失,與內部控制目標一致。審計中發現的問題大多源于內部控制風險。在具體實踐中,內部控制已成為全面風險管理的一個有效工具,內部控制風險與廉政風險緊密相關,為排查識別廉政風險提供路徑。完善的內部控制制度貫穿決策、執行和監督全過程,覆蓋各種業務和事項,已經對業務流程進行了完整的梳理。內部控制中經過風險評估所查找到的主要控制點必然是權力運行的風險點。利用內部控制設置的業務流程為路徑對廉政風險點進行排查,能夠更加全面和準確。上述的“廉政風險點防控流程圖”也是建立在完善的內部控制基礎之上,能否順利實施,需要內部控制保駕護航。例如:

在固定資產采購內部控制中,制定了《固定資產管理辦法》,對事前審批、事中執行、事后監督、盤點、報廢都做出具體規,在執行中審批、采購等不相容職務相分離。采購具體流程:使用人提出申請-管理員審核-領導按權限審批-采購-驗收交付使用-建立固定資產臺賬-發票交財務部門入賬,同時建立固定資產總賬,定期與臺賬核對金額。通過分析固定資產內部控制流程風險點可以找到廉政風險點:固定資產采購過程是風險點,接受供應商的商業賄賂,提供不客觀的商業信息,采購商品質量低。經過分析,在廉政風險點防控流程中提出防控措施:一定數額以上采購要通過招標途徑、建立詢價機制、廣泛準確了解供貨信息,對采購過程進行監督。

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